公司八月份采购一批车间用品,当月使用了一部分,但是发票是10月份的,当时付款的时候做的是预付账款,现在发票到了冲回的,八月的成本应该怎么做
等风来
于2018-10-09 09:19 发布 574次浏览
- 送心意
辜老师
职称: 注册会计师,中级会计师
2018-10-09 09:23
你8月货物已经到了,就要暂估入库了,借:原材料 贷:暂估应付款,然后在领用
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你好,可以的,也可以在当月做成本费用。
2020-05-18 16:36:00
你8月货物已经到了,就要暂估入库了,借:原材料 贷:暂估应付款,然后在领用
2018-10-09 09:23:02
你好,如果销售了就需要结转相应成本的
2018-02-01 10:58:28
您好
请问收到发票跟暂估都是同一家企业吧
2019-12-27 20:21:02
先做预付账款 没发票不能税前扣除的 实际是成本业务 可以做成本
2018-11-12 17:26:54
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等风来 追问
2018-10-09 10:34
辜老师 解答
2018-10-09 10:37