送心意

辜老师

职称注册会计师,中级会计师

2018-10-09 09:23

你8月货物已经到了,就要暂估入库了,借:原材料  贷:暂估应付款,然后在领用

等风来 追问

2018-10-09 10:34

那发票到了,我要怎么做分录

辜老师 解答

2018-10-09 10:37

发票到了,你冲减暂估,然后按发票金额入账,借:原材料  负数   贷:暂估应付款     负数 
然后  借:原材料   应交税费—应交增值税—进项税   贷:应付账款

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相关问题讨论
你好,可以的,也可以在当月做成本费用。
2020-05-18 16:36:00
你8月货物已经到了,就要暂估入库了,借:原材料 贷:暂估应付款,然后在领用
2018-10-09 09:23:02
你好,如果销售了就需要结转相应成本的
2018-02-01 10:58:28
您好 请问收到发票跟暂估都是同一家企业吧
2019-12-27 20:21:02
先做预付账款 没发票不能税前扣除的 实际是成本业务 可以做成本
2018-11-12 17:26:54
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