9月份客户给开重了一份发票,就是一笔业务开了两遍发票,9月11日开了一遍,9月27日又开了一遍。他们9月份把9月11日开的发票作废了。可是我已经把这两份发票都认证了。税务局让在9月份做进项税额转出。这笔会计分录怎么做?
.柳玉梅
于2018-10-09 14:51 发布 667次浏览
- 送心意
张艳老师
职称: 注册会计师,省会计领军人才,中级会计师,中级经济师
2018-10-09 14:54
例如
借:库存商品 贷:应交税费--应交增值税(进项税额转出)
等下月收到对方开具的红字发票后,再做 借:应付账款 贷:库存商品
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例如
借:库存商品 贷:应交税费--应交增值税(进项税额转出)
等下月收到对方开具的红字发票后,再做 借:应付账款 贷:库存商品
2018-10-09 14:54:49
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是的,这个做科目不变数值是负数,不是相反
2020-10-12 09:25:03
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是的,对方不能抵扣这个进项税,需要做进项税转出处理。
2017-10-13 09:14:58
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这笔进项可以做在11月份
2018-11-20 08:59:40
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您好,你既然已经做账了就不能能退回去了
2021-10-26 05:43:41
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