8月份填的管理费用是0.1,未分配利润-0.1,其他应付款0.1已经上报了,但是9月份客户拿来7月份的发票费用,9月份做账和上报的报表不一样怎么办
小耳朵
于2018-10-09 18:41 发布 691次浏览
- 送心意
江老师
职称: 高级会计师,中级会计师
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公司一直没有收入,买啥东西都是老板垫钱
这笔账之所以要调出来,是因为我们买办公用品这家店给我们开的这张发票是假发票,当然我们是没有责任的,只是要求我们要把这笔账调出来
2017-12-28 16:12:55
您好,母子公司形成的损益和往来,在合并层面是需要抵消的 ,希望能够帮助到您,谢谢
2019-09-11 10:53:16
你好,只有一笔费用分录?没有做这笔费用分录之前,未分配利润余额是0吗?
2019-05-29 12:00:05
9月份进行账务处理,会产生新的财务报表,与前期的8月份财务报表无关
2018-10-09 22:00:58
借:利润分配——未分配利润 贷:盈余公积——事业发展基金
2019-05-23 10:08:46
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