老师好!,如果年底没有及时填写专项扣除信息采集,明 问
您好,这个你要自已一键带入才可以 答
老师,你好!我公司有一笔出口货物的情况是这样的:我 问
生产企业出口吗?是的话都可以抵扣 答
老师好!麻烦来个懂餐饮行业的老师来给我答疑解惑 问
同学,你好 具体什么问题 答
请问医院跟医保对账要怎么做表格,有表格模板吗 问
同学你好 这样的就行 答
公司有两个投资人,现在要分家,如何清算,平台有这方 问
你好,是一个单位分为两个?学堂暂时无这样的课程 答

我去年有一笔管理费用不能入账,现在要调账调出来,怎么调?就是去年买了几种办公费,我是这样做的:借:管理费用-办公费 8100贷:其他应付款-赵新义 8100月底结转是这样做的:借:本年利润 8100贷:管理费用-办公费 8100去年年底12月份是这样做的:借:利润分配-未分配利润8100贷:本年利润 8100我想问一下周老师,现在我该怎么做分录?
答: 公司一直没有收入,买啥东西都是老板垫钱 这笔账之所以要调出来,是因为我们买办公用品这家店给我们开的这张发票是假发票,当然我们是没有责任的,只是要求我们要把这笔账调出来
,我是律师事务所,年末提取事业发展基金、培训基金、风险基金,在答疑中看到四种 分录,到底哪个更合理。1、借:利润分配——未分配利润;贷:盈余公积——事业发展基金等 ;2、借管理费用——事业发展基金;贷:事业发展基金;3、借利润分配——未分配利润,贷:利润分配——提取事业发展基金;借:利润分配——事业发展基金,贷专项基金——事业发展基金;4、借管理费用——事业发展基金,贷:其他应付款——事业发展基金。
答: 借:利润分配——未分配利润 贷:盈余公积——事业发展基金
我是一名会计,想问一下考个网络学历有用吗?
答: 众所周知会计人如果要往上发展,是要不断考证的
母子公司当年形成的房租,期末时合并报表中借方记“其他应付款”,贷方记“管理费用”,在编制合并报表时,应不应该根据“管理费用”金额将未分配利润额调增
答: 您好,母子公司形成的损益和往来,在合并层面是需要抵消的 ,希望能够帮助到您,谢谢









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玲子 追问
2019-05-23 10:31
朴老师 解答
2019-05-23 10:35
玲子 追问
2019-05-23 10:53
朴老师 解答
2019-05-23 11:36