送心意

徐阿富老师

职称中级会计师

2018-10-10 11:51

你好,借无形资产 贷银行存款 摊销借管理费用――无形资产摊销  贷累计摊销

惜西兮 追问

2018-10-10 11:57

老师,那我计入是计了 
借:长期待摊费用  贷:库存现金 
分摊时 
借:管理费用   贷长期待摊费用 
可以吗老师 
另外老师在最后还有0.12元没有摊销,这个要做什么账务处理

徐阿富老师 解答

2018-10-10 12:00

你好,也可以,最后差额在最后一个月全部摊销就好

惜西兮 追问

2018-10-10 12:08

好的,谢谢你老师

徐阿富老师 解答

2018-10-10 12:11

不客气,祝你天天开心,请为我五星评价,谢谢

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相关问题讨论
这个有发票就可以按月进行摊销处理,有发票就是入无形资产——软件使用权,再进行当月开始就摊销处理。按受益期进行摊销处理。
2020-04-24 17:03:27
你好 借管理费用 -办公费 贷银行存款
2019-01-02 09:23:58
你好!一般是计入无形资产。你这个金额多少
2019-06-10 09:47:56
你好,借无形资产 贷银行存款 摊销借管理费用――无形资产摊销 贷累计摊销
2018-10-10 11:51:53
不计提摊销 借:以前年度损益调整 贷:累计摊销 借:利润分配--未分配利润 贷:以前年度损益调整
2018-04-03 10:28:36
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