- 送心意
江老师
职称: 高级会计师,中级会计师
2020-04-24 17:03
这个有发票就可以按月进行摊销处理,有发票就是入无形资产——软件使用权,再进行当月开始就摊销处理。按受益期进行摊销处理。
相关问题讨论
你好 借管理费用 -办公费 贷银行存款
2019-01-02 09:23:58
这个有发票就可以按月进行摊销处理,有发票就是入无形资产——软件使用权,再进行当月开始就摊销处理。按受益期进行摊销处理。
2020-04-24 17:03:27
你好!一般是计入无形资产。你这个金额多少
2019-06-10 09:47:56
你好,借无形资产 贷银行存款 摊销借管理费用――无形资产摊销 贷累计摊销
2018-10-10 11:51:53
不计提摊销
借:以前年度损益调整 贷:累计摊销
借:利润分配--未分配利润 贷:以前年度损益调整
2018-04-03 10:28:36
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