- 送心意
辜老师
职称: 注册会计师,中级会计师
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同学你好 ,先说计提,借:制造费用 贷:应付职工薪酬,发放时,借:应付职工薪酬,借:管理费用-17228.25贷:银行存款,贷:其他应收款6113.25元,
2022-01-02 15:04:03
学员你好,你的分录是正确的(如果是先交再扣)
2022-01-02 15:22:52
可以这样账务处理的
2018-10-10 16:37:32
你好,可以这么做的。
2021-01-16 08:58:21
您好,没有发票,做预付账款
2021-01-16 09:13:27
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