- 送心意
老刘
职称: ,高级会计师,中级会计师
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你们之前销售的房子的时候,贷款部分应该是确认了应收账款的,收到贷款就借:银行存款 贷:应收账款
2018-10-10 17:02:45
借银行存款
贷预收房款
2018-10-10 16:52:01
可以的,分开算分开的不影响 ,你们只记你们这部分的同学。
就是你们的成本这块借:开发支出 贷:应付职工薪酬
借:应付职工薪酬 贷:银行存款 这样处理就好了,
2019-08-22 11:11:34
借:开发成本
管理费用
销售费用
贷:应付职工薪酬 -公积金
2019-08-30 17:11:08
借;银行存款 贷;其他应收款
2016-07-13 19:52:26
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