- 送心意
蒋飞老师
职称: 注册税务师,高级会计师考试(83分),中级会计师
2020-02-26 19:34
你好!
1..月底计提工资
借:管理费用…工资
贷:应付职工薪酬
相关问题讨论
你好!
1..月底计提工资
借:管理费用…工资
贷:应付职工薪酬
2020-02-26 19:34:21
可以的,分开算分开的不影响 ,你们只记你们这部分的同学。
就是你们的成本这块借:开发支出 贷:应付职工薪酬
借:应付职工薪酬 贷:银行存款 这样处理就好了,
2019-08-22 11:11:34
你们之前销售的房子的时候,贷款部分应该是确认了应收账款的,收到贷款就借:银行存款 贷:应收账款
2018-10-10 17:02:45
借银行存款
贷预收房款
2018-10-10 16:52:01
这个的话 按销售费用 处理的哦
2020-06-10 21:08:16
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蒋飞老师 解答
2020-02-26 19:35
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2020-02-26 19:36