公司是商贸企业,2018年5月之前销售,开具的增值税专用发票是17%的说率,客户在2018年9月份退5月前购进的货物,公司也给对方开具了17%的红字发票,账务处理如何做,要调整以前销售收入吗?收入会不会有差异啊
淡然回眸
于2018-10-10 22:15 发布 625次浏览
- 送心意
徐阿富老师
职称: 中级会计师
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你好,要红票冲减开票收入,借应收账款红字 贷主营业务收入红字 贷应交税费(销项税额 红字)
2018-10-10 22:18:09
您好
做跟蓝字发票相同的红字分录
根据开票系统里面的发票汇总表实际销售跟销项税额填附表一
2019-09-12 13:23:08
销货方也做销售的和结转成本的红字分录
2015-11-20 16:37:52
您好,学员,红字专用发票是不可以留底的。
2019-02-27 22:45:32
这个是货物的发票吗
你认证的分录呢
2019-07-26 17:36:39
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