本单位的工资都是都是每月正常计提,下月申报,但工资实际都是在年底的时候一次性发放,请问我是在年底发放的时候从应付职工薪酬里转出来,还是说每月计提,下月要从应付职工薪酬里转到其他应付款-工资,变成单位和员工的往来呢
有有
于2018-10-11 10:01 发布 1006次浏览
- 送心意
宋生老师
职称: 注册税务师/中级会计师
相关问题讨论
你好!记入应付职工薪酬科目
2022-04-02 12:19:10
你好 不支付了 借其他应付款贷营业外收入核算的 。 你这个应付职工薪酬 怎么还有其他应付款 你具体描述下具体业务
2020-07-14 15:33:39
您好
计提职工薪酬 的社保费 是只有单位承担部分
个人承担部分包含在工资里面计提 发放工资的时候扣减
2020-06-23 21:22:15
您好
单位承担就用应付职工薪酬核算 员工自己承担就用其他应付款核算
2020-06-17 12:31:59
单位部分的社保和公积金,是通过应付职工薪酬核算的
2020-04-23 08:59:05
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