公司房租预付了前2季度,一直没给发票 ,这个月应该会开发票了,4月份预付了800元,借:管理费用800贷:银行存款800然后我觉得不对1.借:管理费用800贷:银行存款8002.冲销借:管理费用-800银行存款—8003.更正借:预付账款800贷:银行存款800结转:借:本年利润—800贷:管理费用—800这样对吗?
噜噜噜
于2018-10-11 17:55 发布 679次浏览
- 送心意
朴老师
职称: 会计师
相关问题讨论

你没收到发票先付的房租应该做借预付款贷银行,等收到发票直接借管理费用 贷预付
2018-10-12 09:07:11

您好!可以的。可以这样做
2017-12-14 13:49:04

借其他应收款200 贷以前年度损益调整-管理费用,借以前年度损益调整,贷利润分配未分配利润
2020-07-20 14:46:06

是的,你可以借:银行存款800,借:管理费用 -800,管理费用的发生额最好都在借方反映
2018-10-29 10:23:28

老交公积金时,借管理费用/公积金800,借应付职工薪酬/应付住房公积金800,贷银行存款1600是对,对的
2017-05-17 15:18:39
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