收付货款都做了这样的分录,到了9月底全部货物完成,都已经交到客户手中,还需要做,出库分录吗?出库分录如何做?是不是都可以做在9月底的时间?
恩赐(自制纯手工口红)
于2018-10-15 11:45 发布 520次浏览
- 送心意
辜老师
职称: 注册会计师,中级会计师
2018-10-15 12:14
你购买的货物和销售的货物,如果在9月都已经入库和出库,都要做相应的账务处理的
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你购买的货物和销售的货物,如果在9月都已经入库和出库,都要做相应的账务处理的
2018-10-15 12:14:59
你好!
可以的
2019-10-18 10:12:18
同学你好
就是暂估入库
借库存商品
贷应付账款暂估
借应付账款暂估
贷银行存款
2022-04-13 07:25:39
您好,没发票入库,借库存商品贷应付账款暂估,后期收到发票,红字冲回暂估分录,再按发票重新做账
2022-04-13 21:44:49
你好,8月份
借;库存商品,应交税费——应交增值税(进项税额),贷;应付账款等科目
9月份
借;应付账款等科目,贷;库存商品,应交税费——应交增值税(进项税额)
这个货物都没有销售,怎么就结转了成本呢?你这个是购进货物,而不是销售货物啊
2019-10-25 09:22:37
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