月初购进货物,款已付出商品已入库,发票未收到,当月中旬此商品售出,怎么做分录,月底怎么做分录,月底发票也未收到。 同学你好 就是暂估入库 借库存商品 贷应付账款暂估 借应付账款暂估 贷银行存款 月底不接转成本吗?如果下月发票才到,那又怎么做分录 卖出去就要结转成本 暂估的可以结转 借主营业务成本 贷库存商品下月来进货发票,怎么做分录
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于2022-04-13 21:14 发布 936次浏览
- 送心意
小林老师
职称: 注册会计师,中级会计师,税务师
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你好,这个具体的是什么业务的?
2021-08-18 12:48:46
同学你好,确认收入和结转成本都应是有二级明细的;
2021-08-12 09:57:16
你好。销售了,库存商品结转主营业务成本
一般制造企业,生产成本是完工后结转到库存商品。
2019-03-23 14:41:33
你好,同学,是的,你的分录处理是对的
2020-04-14 22:25:40
您好
请问来料是自己单位购入的还是外单位委托加工发过来的
2020-04-11 15:49:51
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