月初购进货物,款已付出商品已入库,发票未收到,当月中旬此商品售出,怎么做分录,月底怎么做分录,月底发票也未收到。 同学你好 就是暂估入库 借库存商品 贷应付账款暂估 借应付账款暂估 贷银行存款 月底不接转成本吗?如果下月发票才到,那又怎么做分录 卖出去就要结转成本 暂估的可以结转 借主营业务成本 贷库存商品下月来进货发票,怎么做分录
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于2022-04-13 21:14 发布 889次浏览
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