送心意

邹老师

职称注册税务师+中级会计师

2018-10-15 17:50

你好  我们替另外的公司付仓库仓库租金费用,她们再还我们  借;其他应收款   贷;银行存款 
或是她们给我们钱,我们付出   借;银行存款  贷;其他应付款 
借;其他应付款  贷;银行存款

努力努力 追问

2018-10-16 09:44

先垫付再收回?是做入其他应收款,贷银行存款。收回后借银行存款,贷其他应收款?

邹老师 解答

2018-10-16 09:45

你好,是的,是这样处理

努力努力 追问

2018-10-16 09:52

那发票呢

邹老师 解答

2018-10-16 09:54

你好,既然是垫付,发票就不会给你单位开具的

上传图片  
相关问题讨论
你好 我们替另外的公司付仓库仓库租金费用,她们再还我们 借;其他应收款 贷;银行存款 或是她们给我们钱,我们付出 借;银行存款 贷;其他应付款 借;其他应付款 贷;银行存款
2018-10-15 17:50:24
借:其他应收款--XX5000 贷:银行5000 报销售1000借:管理费用等1000贷:银行1000
2017-09-27 10:28:55
同学你好 计入费用科目
2022-05-17 16:09:23
给你开形式发票的对吧?直接做成本就可以了
2019-09-23 12:04:56
你收的电费开发票给人家了吗
2019-09-26 15:01:42
还没有符合您的答案?立即在线咨询老师 免费咨询老师
精选问题
    举报
    取消
    确定
    请完成实名认证

    应网络实名制要求,完成实名认证后才可以发表文章视频等内容,以保护账号安全。 (点击去认证)

    取消
    确定
    加载中...