老师我接手了一家代账公司拿回来的账,把银行存款 问
你好,这个需要去打银行流水看,看哪些数据错误了,去更正调整。这个银行存款,需要跟账单对得上才行 答
老师,小规模要报财务报表年报啊,我电子税务局上显 问
你好,是的,是需要报的。 答
2022年有一笔跟法人的银行借款20万,登记到公账的 问
一、冲销原错误分录 借:其他应付款 - 法人(原对应贷方科目) 200,000 贷:银行存款 - 东莞银行 200,000 二、重新正确入账 借:其他应收款 - 法人 200,000 贷:其他应付款 - 社保 200,000 2. 法人缴纳社保后: 借:其他应付款 - 社保 200,000 贷:其他应收款 - 法人 200,000 借:管理费用 - 社保费 200,000 贷:银行存款 - 农行(法人私人账户) 200,000 答
老师,帮我看看做账的会计讲这个报关单有问题,讲930 问
你好,这个与货物有关的这个价外费用属于货物的购买成本。 答
12月支付的费用,25.1月发票才开具,怎样做就能计入1 问
可在12月做费用分录,收到后再附上发票 答
用的金蝶专业版,8月份月末已过账,但未结账,但是9月份的凭证已经过账和结账,怎么把8月份的结账?
答: 你好,先反结账、反审核,反记账,在过账和结账。
我用的是金蝶KIS 专业版,8月份月末未结账,我已经录入9月份凭证了,不让过账,而且结账8月份也无法操作,这咋办呀
答: 您好,不会的,8月份可以结账的,8月结账不让操作,那不是录入了9月份的凭证的问题,而是其他的问题。
报考2022年中级会计职称对学历有什么要求?
答: 报名中级资格考试,除具备基本条件外,还必须具备下列条件之一
金蝶KIS专业版 2月份凭证已经过账, 结账之后 报表显示3月份的 反结账后 报表显示2月份的 是什么原因
答: 你反结账后就还是在2月的账期里面
刚才把7月份结账了,当时系统没有显示结账成功了,多结了两次,相当于把8月份,9月份也结了,现在该怎么反结账!但是还没有输入8月份和9月份的凭证!
金蝶录入8月份凭证,账户显示是7月份间期,7月份已经结账了,但8月份凭证不能过账,也结转不了,是什么原因呢,还有每月显示的间期是今个月29到到下个月29号,怎样调整为正常1-31号的周期呢
金蝶系统,过不了账 ,现在系统还是期间还是8月的,8月的凭证已经审核过账那些了,现在要做9月的 ,日期还是8月的,我手动输日期9月份的凭证已做完但过不了账
用金蝶专业版的,我3月份的凭证已经结账了,突然发现有记账凭证错了,但是4月份已经输了一部分凭证进去了,现在要怎么样修改啊
踮脚、仰望 追问
2018-10-16 17:30
陈静老师 解答
2018-10-16 17:40