用的金蝶专业版,8月份月末已过账,但未结账,但是9月份的凭证已经过账和结账,怎么把8月份的结账?
踮脚、仰望
于2018-10-16 17:16 发布 1866次浏览
- 送心意
陈静老师
职称: ,中级会计师
2018-10-16 17:20
你好,先反结账、反审核,反记账,在过账和结账。
相关问题讨论

你好,先反结账、反审核,反记账,在过账和结账。
2018-10-16 17:20:04

您好,不会的,8月份可以结账的,8月结账不让操作,那不是录入了9月份的凭证的问题,而是其他的问题。
2017-10-12 10:21:50

你好!对8月份结账,在做9月的过账
2019-10-10 16:48:47

你反结账后就还是在2月的账期里面
2019-03-08 15:59:52

同学你好
红冲六月的然后先结账五月的
然后再做六月的
2024-06-18 09:02:46
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2018-10-16 17:30
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2018-10-16 17:40