- 送心意
耿老师
职称: 中级会计师
2018-10-17 15:45
你好!可以计入固定资产处理
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你好!可以计入固定资产处理
2018-10-17 15:45:52
借;销售费用等科目 贷;银行存款等科目
2016-11-07 15:59:37
以前会计做的账,(1)为员工支付意外险,未收到发票 借:预付账款 贷:银行存款
(2)收到发票时 借:应付职工薪酬——福利费 贷:预付账款
(3)计提福利费 借:费用 贷:应付职工薪酬——福利费
总监说这笔账不对,我也觉得不对,可是正确的该怎么做啊?ps:公司福利要计提
求大神解答!!
2015-11-26 11:47:32
你好,这个是罚款?
借,营业外支出
贷,银行存款
2020-07-09 14:04:06
你好,你是做代理记账吗?
2020-03-13 06:48:14
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