APP下载
听海
于2018-10-17 16:48 发布 901次浏览
meizi老师
职称: 中级会计师
2018-10-17 16:56
如果要入外帐的话 额外承担税点的费用做营业外支出 如果没有实际业务 开具的发票是不能使用的
听海 追问
2018-10-17 16:58
那应该以什么为凭证入这笔zhi chuy支出呢
meizi老师 解答
2018-10-17 17:00
这个没有发票 可以写一个情况说明 报领导签字做附件
2018-10-17 17:04
这个说明 那税务局会认吗?
2018-10-17 17:07
不会 这个查到外帐的话需要做纳税调整 原则上双方发生实际业务 你付款对方就应该开发票给你的 不应该增加税点
2018-10-17 17:09
是的 是因为对方相当于中间商,bu是个挂名公司,所有他不想chba承担
2018-10-17 17:10
那就无法税前扣除的 只能写一个情况说明 做附件 证明支出的真实性
2018-10-17 17:12
我们需要的的发票是50400.dan shy直接正常开43076.92+7323.08税=50400。我们zai he hu转给他7323.08对嘛。
2018-10-17 17:14
对方想实收50400,这样dui ta men他们入帐有影响吗?主营是43076.92,营业外收入7323.08,
税点 看你们怎么约定来收的 按你实际约定的税点算下 是以含税还是不含税算就是
营业外收入汇算清缴是不是还要tian调减?
2018-10-17 20:38
汇算纳税调整交企业所得税
微信里点“发现”,扫一下
二维码便可将本文分享至朋友圈。
meizi老师 | 官方答疑老师
职称:中级会计师
★ 4.99 解题: 317621 个
应网络实名制要求,完成实名认证后才可以发表文章视频等内容,以保护账号安全。 (点击去认证)
听海 追问
2018-10-17 16:58
meizi老师 解答
2018-10-17 17:00
听海 追问
2018-10-17 17:04
meizi老师 解答
2018-10-17 17:07
听海 追问
2018-10-17 17:09
meizi老师 解答
2018-10-17 17:10
听海 追问
2018-10-17 17:12
听海 追问
2018-10-17 17:14
meizi老师 解答
2018-10-17 17:14
听海 追问
2018-10-17 17:14
meizi老师 解答
2018-10-17 20:38