送心意

meizi老师

职称中级会计师

2018-10-17 16:56

如果要入外帐的话 额外承担税点的费用做营业外支出   如果没有实际业务 开具的发票是不能使用的

听海 追问

2018-10-17 16:58

那应该以什么为凭证入这笔zhi chuy支出呢

meizi老师 解答

2018-10-17 17:00

这个没有发票  可以写一个情况说明 报领导签字做附件

听海 追问

2018-10-17 17:04

这个说明 那税务局会认吗?

meizi老师 解答

2018-10-17 17:07

不会 这个查到外帐的话需要做纳税调整  原则上双方发生实际业务 你付款对方就应该开发票给你的 不应该增加税点

听海 追问

2018-10-17 17:09

是的 是因为对方相当于中间商,bu是个挂名公司,所有他不想chba承担

meizi老师 解答

2018-10-17 17:10

那就无法税前扣除的  只能写一个情况说明 做附件 证明支出的真实性

听海 追问

2018-10-17 17:12

我们需要的的发票是50400.dan shy直接正常开43076.92+7323.08税=50400。我们zai he hu转给他7323.08对嘛。

听海 追问

2018-10-17 17:14

对方想实收50400,这样dui ta men他们入帐有影响吗?主营是43076.92,营业外收入7323.08,

meizi老师 解答

2018-10-17 17:14

税点 看你们怎么约定来收的  按你实际约定的税点算下 是以含税还是不含税算就是

听海 追问

2018-10-17 17:14

营业外收入汇算清缴是不是还要tian调减?

meizi老师 解答

2018-10-17 20:38

汇算纳税调整交企业所得税

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相关问题讨论
如果要入外帐的话 额外承担税点的费用做营业外支出 如果没有实际业务 开具的发票是不能使用的
2018-10-17 16:56:26
你好,就是银行回单或对方提供的完税证明
2018-10-16 14:26:10
你好,计入营业外支出 就是完税证明为依据
2018-10-17 16:33:43
你好,可以用对方的完税证明
2018-10-15 11:16:17
你好,额外承担的税金也需要以发票入账。因此,税金部分也需要开具发票。相当于你签订的是不含税合同,要换算成含税合同,根据含税金额开票入账。
2018-10-16 19:36:43
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