- 送心意
李老师
职称: 中级会计师
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月末要结转成本的 先做暂估入库 借库存商品 贷应付账款 票到了红字冲销暂估入库分录后再按发票做正确入库分录
2015-12-01 15:50:57

可以先结转到转出未交增值下面去,也可以等有销项税额一起结转
2019-06-11 14:36:20

借应交税费,应交增值税转出未交增值税
贷应交税费应交增值税进项。
2021-05-31 14:40:29

想想那个道理,如果借方不应该是进项税额,那么不是增加进项税额了?增值税进项税额转出就是减少进项税。相当于固定资产的累计折旧科目
2021-11-21 09:44:50

这就需要财务管理要跟上,这不是财务一个部门能解决的问题,规范合同,按照合同约定来执行
2018-06-27 21:22:40
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