送心意

宋生老师

职称注册税务师/中级会计师

2017-03-03 16:16

宋老师,购进什么票都没有,那我需要做一笔付货款的分录么?成本先按实际购进的结转对么? 
谢谢!

宋生老师 解答

2017-03-03 16:12

您好!可以先结。汇算清缴再调整。

宋生老师 解答

2017-03-03 16:17

您好!是的。总有入库单或者收据的。先入账

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相关问题讨论
这就需要财务管理要跟上,这不是财务一个部门能解决的问题,规范合同,按照合同约定来执行
2018-06-27 21:22:40
您好!可以先结。汇算清缴再调整。
2017-03-03 16:12:19
您好!建议您先做暂估,以后有发票了多结转一点。
2016-09-27 11:52:51
月末要结转成本的 先做暂估入库 借库存商品 贷应付账款 票到了红字冲销暂估入库分录后再按发票做正确入库分录
2015-12-01 15:50:57
您好,可以暂估结转成本的。
2017-04-03 11:57:56
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