送心意

辜老师

职称注册会计师,中级会计师

2018-10-19 10:35

计提时,借:××费用(管理/销售等) 
          贷:应付职工薪酬——工资 
发放时,借:应付职工薪酬——工资 
             贷:银行存款
                   应交税费—应交个人所得税

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相关问题讨论
你好,这个是需要结转的 借应付职工薪酬,贷银行存款 然后 借管理费用等,贷应付职工薪酬
2022-01-30 11:21:10
您好,直接在18年计提发放就行了。
2018-03-10 17:42:13
计提时,借:××费用(管理/销售等) 贷:应付职工薪酬——工资 发放时,借:应付职工薪酬——工资 贷:银行存款 应交税费—应交个人所得税
2018-10-19 10:35:13
先补计提,再做发奖金的分录
2019-07-26 09:27:47
按照实际发放的金额,确认成本费用,差额调整以前年度损益
2020-04-03 18:18:55
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