请问老师,收到的发票和实际入库的材料型号、数量、单价都不一致该怎么处理呢,供货商目前说如果要与合同一致的话,需要加开模费2万多,但是老板肯定不愿意再加钱的
左岸
于2018-10-19 11:40 发布 1040次浏览
- 送心意
meizi老师
职称: 中级会计师
2018-10-19 11:48
收到的发票与你实际购进业务不一致的话 发票是不可以使用的 合同要求了开票的话 销售方需要按合同来执行 开具与真实业务一致的发票给你们 不应该加收其他费用的 你可以去税局告销售方的
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2018-10-19 11:48:54
你好!
可以的
2019-07-06 11:36:55
最好还是做个入库单,代表你们入库了
2022-07-20 14:21:21
合同你们单位自己留存就可以,用你的入库单和发票就行。
2020-03-24 16:34:42
你们有安装的税种认定吗
2019-10-24 14:25:35
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