高新企业的工资怎么做?分技术人员,财务部人员,工资是怎么计提发放?分录怎么做?
小虾
于2018-10-21 22:31 发布 2175次浏览
- 送心意
紫藤老师
职称: 中级会计师,税务师
2018-10-21 22:47
借 管理费用/制造费用
贷 应付职工薪酬
借 应付职工薪酬
贷 银行存款
相关问题讨论
借 管理费用/制造费用
贷 应付职工薪酬
借 应付职工薪酬
贷 银行存款
2018-10-21 22:47:39
1.计提工资
借:××费用(管理/销售等)
贷:应付职工薪酬——工资
2.计提社保(企业部分)
借:××费用(管理/销售等)
贷:应付职工薪酬——社保
3.次月发放工资时
借:应付职工薪酬——工资
贷:其他应收款——社保(个人部分)
应交税费——应交个人所得税
库存现金/银行存款或现金
4.上交杜保
借:应付职工薪酬——社保(企业部分)
其他应收款——社保(个人部分)
贷:银行存款或现金
5.上交个人所得税
借:应交税费——应交个人所得税
贷:银行存款或现金
2017-06-20 10:45:24
借研发支出 贷应付职工薪酬
2019-07-16 14:01:34
你好!是的。分录就是这样。财务人员和技术人员的都计入管理费用。
2017-06-20 11:39:19
您好
1.计提
借:研发支出——费用化支出
贷:应付职工薪酬——工资
应付职工薪酬——社保/公积金
应交税费——应交个人所得税
2.结转费用化金额
借:管理费用
贷:研发支出——费用化支出
2019-04-16 15:25:36
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