老师 之前月份预估管理费用,现在发票收到冲了之后 这笔费用还计入当期的管理费用吗?我怎么感觉虚增了这一笔费用 预估时 借:管理费用 20000 贷:应付账款--估价入库 冲红时 借:管理费用-11400 借:应付账款-估价入库11400 再做一笔正确的 借:管理费用 11400 贷:银行付款 11400,这是对的吗 ?
琴子
于2018-10-22 17:43 发布 1517次浏览
- 送心意
张艳老师
职称: 注册会计师,省会计领军人才,中级会计师,中级经济师
2018-10-22 17:43
您做的分录是完全正确的。
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你好,没有发票先计入预付账款核算
2017-05-13 11:21:50
,借:管理费用 负数 贷:应付账款 房东 负数 借预付账款/待摊费用 -房租6000 贷应付账款 -房东,6000 发票贴这后面,借管理费用 贷预付账款 房租,
2020-07-06 13:34:40
可以,汇算清缴还没有发票,汇算清缴,填写纳税调整表,特殊纳税调整事项中其他
2020-04-24 19:05:50
您好发票来了先做这个分录的负数,然后再根据发票正常入账
2019-04-12 15:22:46
您做的分录是完全正确的。
2018-10-22 17:43:55
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琴子 追问
2018-10-22 17:45
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2018-10-22 20:32