送心意

庄老师

职称高级会计师,中级会计师,审计师

2020-05-20 15:34

你好,公司给员工提供宿,借应付职工薪酬--福利费,贷库存现金,
借管理费用,贷其他应付款--租金

星辰大海 追问

2020-05-20 15:41

发票是员工宿舍的发票。这样会不会重复记账了?

星辰大海 追问

2020-05-20 15:42

公司给员工提供宿,为什么不能是管理费用 -福利?

庄老师 解答

2020-05-20 15:44

不会重复的,只记一次租金,公司给员工提供宿,最后转入到管理费用 -福利费。

星辰大海 追问

2020-05-20 15:53

付房租时,借应付薪酬-福利,借现金。月末结转,借管理费用-福利,贷应付薪酬-福利。
收到房租发票。借管理费用 -其他,贷其他应付-租金
是这样做吗?

庄老师 解答

2020-05-20 16:04

收到房租发票。借长期待摊费用,贷其他应付-租金

星辰大海 追问

2020-05-20 16:20

还是不太明白。
如果付房租时,借应付薪酬-福利,借现金。月末结转,借管理费用-福利,贷应付薪酬-福利。,
收到房租发票,借长期待摊费用,贷其他应付-租金
长期待摊费用,其他应付-租金。这两个科目一直挂账,要怎么冲平?

庄老师 解答

2020-05-20 16:32

每个月付租金,借其他应付-租金,贷银行存款,摊销房租,每个月,借管理费用,贷长期待摊费用

星辰大海 追问

2020-05-20 17:04

发票金额比实际付款金额多开了,这要怎么处理?

庄老师 解答

2020-05-20 17:11

你好,按实际金额结转摊入管理费用,

星辰大海 追问

2020-05-20 17:40

那这样长期待摊至最后会有余额,这个要怎么处理?

庄老师 解答

2020-05-20 17:56

你好,最后和其他应付款余额对冲就平

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相关问题讨论
你好,没有发票先计入预付账款核算
2017-05-13 11:21:50
,借:管理费用 负数 贷:应付账款 房东 负数 借预付账款/待摊费用 -房租6000 贷应付账款 -房东,6000 发票贴这后面,借管理费用 贷预付账款 房租,
2020-07-06 13:34:40
可以,汇算清缴还没有发票,汇算清缴,填写纳税调整表,特殊纳税调整事项中其他
2020-04-24 19:05:50
您好发票来了先做这个分录的负数,然后再根据发票正常入账
2019-04-12 15:22:46
您做的分录是完全正确的。
2018-10-22 17:43:55
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