以前会计做了一笔虚增的业务, 借:管理费用 300000 贷:应付账款 300000 现在怎么解决? 是先红冲掉、然后再找300000的发票吗? 还是怎么解决?
Flower
于2019-11-07 12:45 发布 1082次浏览
- 送心意
郭老师
职称: 初级会计师
2019-11-07 12:46
这个是有发票的吗
没有发票的话是不是已经调增了
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你好,没有发票先计入预付账款核算
2017-05-13 11:21:50
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,借:管理费用 负数 贷:应付账款 房东 负数 借预付账款/待摊费用 -房租6000 贷应付账款 -房东,6000 发票贴这后面,借管理费用 贷预付账款 房租,
2020-07-06 13:34:40
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可以,汇算清缴还没有发票,汇算清缴,填写纳税调整表,特殊纳税调整事项中其他
2020-04-24 19:05:50
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您好发票来了先做这个分录的负数,然后再根据发票正常入账
2019-04-12 15:22:46
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您做的分录是完全正确的。
2018-10-22 17:43:55
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