老师,您好,由于上季度有一张发票开票,需要这几度重新开,但上季度因为这张发票需要交增值税,那张错的发票必须要在上季度使用交增值税吗?
财税新空间的小小新~
于2018-10-22 19:04 发布 579次浏览
- 送心意
李佩老师
职称: 初级会计师,注册会计师
2018-10-22 19:11
上个季度开具的,发票就应该在上个季度缴纳增值税
相关问题讨论
上个季度开具的,发票就应该在上个季度缴纳增值税
2018-10-22 19:11:53
你好,需要申报开具发票的增值税
2017-04-06 13:54:55
31万是含税的吗?还是不含税的?如果是不含税的,需要缴纳31万*1%,按照这个来交增值税
缴纳的增值税乘以6%,这个是附加税
生产经营,需要看征税方式。
2024-01-01 12:55:28
你好 ; 需要做分录的。 需要体现红冲分录。 和在开发票分录的。
2021-10-12 11:09:46
你好,上个季度是正常交税的。
要是没有超过30万也是免税的。
下个季度按照正负相加的销售额填写申报增值税。
2023-10-20 11:51:14
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财税新空间的小小新~ 追问
2018-10-22 19:27
李佩老师 解答
2018-10-22 19:36