老师,您好,由于上季度有一张发票开票,需要这几度重新开,但上季度因为这张发票需要交增值税,那张错的发票必须要在上季度使用交增值税吗?
财税新空间的小小新~
于2018-10-22 19:04 发布 586次浏览
- 送心意
李佩老师
职称: 初级会计师,注册会计师
2018-10-22 19:11
上个季度开具的,发票就应该在上个季度缴纳增值税
相关问题讨论

上个季度开具的,发票就应该在上个季度缴纳增值税
2018-10-22 19:11:53

你好,需要申报开具发票的增值税
2017-04-06 13:54:55

31万是含税的吗?还是不含税的?如果是不含税的,需要缴纳31万*1%,按照这个来交增值税
缴纳的增值税乘以6%,这个是附加税
生产经营,需要看征税方式。
2024-01-01 12:55:28

你好 ; 需要做分录的。 需要体现红冲分录。 和在开发票分录的。
2021-10-12 11:09:46

小规模纳税人 2024 年第 4 季度开的发票在 2025 年 1 月 21 日红冲后重开,增值税计算上,红冲和重开的税额正负相抵,该项业务理论上当期应纳税额为 0。申报时不需要更正 2024 年第 4 季度增值税申报表,在 2025 年 1 季度申报时,将红冲和重开业务按实际开票情况正常反映在申报表中即可。
2025-01-21 13:20:28
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2018-10-22 19:27
李佩老师 解答
2018-10-22 19:36