上个季度开了3张专用发票给了客户,是错的,所以当时没有申报增值税,这个季度就要把它作废,作废前用不用补缴上季度开错的3张发票,再红冲?
婷
于2017-10-13 15:42 发布 704次浏览
- 送心意
邹老师
职称: 注册税务师+中级会计师
2017-10-13 15:44
你好,你申报的时候需要包括这3张发票
这个季度开具负数冲销,按正数减去负数之后的金额申报
相关问题讨论

你好,在增值税申报表的第一行,填写增值税专用发票的收入
2022-07-08 09:04:23

你好,需要把专用发票,普通发票收入一起合计申报的
2018-01-13 13:41:11

你好 开了增值税普通发票也是需要申报增值税的
2019-04-28 16:41:02

您好,填写到增值税申报表的第2栏,或者第5栏内。
2018-02-06 20:54:15

这个是四舍五入的原因产生的,你要是申报改不了就这么申报没啥大问题,原则是需要和开票系统改为一致。
2021-10-14 10:37:03
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婷 追问
2017-10-13 15:46
邹老师 解答
2017-10-13 15:47