送心意

梅老师

职称,注册会计师,税务师,中级会计师

2018-10-23 10:30

注销前这个也是要处理的,要转到营业外收去里去,应交税费结平。

bubble 追问

2018-10-23 10:38

老师,是这样的,之前做过一个分录,借 应交税金-应交增值税  280 ,贷 营业外收入  。 现在这笔进项税用不到了  注销前账要结平  我们做一笔负数分录冲回 可以吗?

梅老师 解答

2018-10-23 10:41

是的,冲回即可,您的理解正确。

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相关问题讨论
注销前这个也是要处理的,要转到营业外收去里去,应交税费结平。
2018-10-23 10:30:31
你好,可以的,抵扣不完的话可以一直留下去的。 如果觉得我的答复还满意,请给我五星级的评价,谢谢。
2018-05-05 19:12:50
你好!你先借管理费用办公费480 贷银行存款就可以了。 等抵扣的时候再做抵扣的分录。
2019-07-29 16:16:21
同学你好,是可以抵全额的; 借,应交税费一应增一减免税款 贷,管理费用
2021-01-08 11:05:36
金税盘的每年服务费280元都可以全额抵扣进项吗? 可以
2021-04-26 15:48:44
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