请问教师: 菱电公司(小微)计提工资:工资总额9100,其中社保676。06,分录为: 借:销售费用-工资 9100 贷:应付职工薪酬 8423。94 其他应付款-社保 676。06 请问这个分录正确吗? 我觉得应该是:、 计提: 借:销售费用-工资9100 贷:应付职工薪酬 9100 发放: 借:应付职工薪酬 9100 贷:现金或银行 8423。94 其他应付款 676。06 到底哪个正确?
百川
于2015-12-02 09:56 发布 732次浏览
- 送心意
林老师
职称: 会计师
2015-12-02 10:17
那为什么会计学堂中的真账实操的分录和我们的答案不一样呢?还是这两种答案都可以?有没有统一的规定呢,请老师指点
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借:销售费用-工资9100
贷:应付职工薪酬 9100
发放:
借:应付职工薪酬 9100
贷:现金或银行 8423。94
其他应付款 676。06
2015-12-02 09:57:54

你好,有之前垫付款需要在工资里扣回来。
2020-06-06 20:30:48

老板和他家人没有工资是吗?
2019-03-01 21:26:09

上述分录处理,基本上没有问题。应该是“其他应收款”科目核算的
2017-10-30 19:09:11

这个你得问做这个账的人吧,我们也不知他是怎么想的。
2016-04-02 16:42:55
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