送心意

林老师

职称会计师

2015-12-02 10:17

那为什么会计学堂中的真账实操的分录和我们的答案不一样呢?还是这两种答案都可以?有没有统一的规定呢,请老师指点

林老师 解答

2015-12-02 09:57

借:销售费用-工资9100 
贷:应付职工薪酬 9100 
发放: 
借:应付职工薪酬 9100 
贷:现金或银行 8423。94 
其他应付款 676。06

林老师 解答

2015-12-02 10:20

首先是计提工资的会计分录,可根据员工所在部门记入相应的费用里即可:
借:销售费用/管理费用/职工薪酬/工资总额
       贷:应付职工薪酬/工资总额
其次缴纳社保,公司帮员工代垫社会保险的会计分录:
借:销售费用/管理费用/职工薪酬/工资总额/社保保险(企业缴纳)
       销售费用/管理费用/职工薪酬/工资总额/公积金(企业缴纳)
       其他应收款---社会保险费(个人缴纳部份)
              其他应收款---公积金(个人缴纳部份)
              应交税费---应交个人所得税
              贷:银行存款
最后是发放工资,就要把公司代垫的社会保险收回的会计分录:
借:应付职工薪酬/工资总额
       贷:其他应收款---社会保险费(个人缴纳部份)
              其他应收款---公积金(个人缴纳部份)
              应交税费---应交个人所得税
              银行存款

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借:销售费用-工资9100 贷:应付职工薪酬 9100 发放: 借:应付职工薪酬 9100 贷:现金或银行 8423。94 其他应付款 676。06
2015-12-02 09:57:54
你好,有之前垫付款需要在工资里扣回来。
2020-06-06 20:30:48
老板和他家人没有工资是吗?
2019-03-01 21:26:09
上述分录处理,基本上没有问题。应该是“其他应收款”科目核算的
2017-10-30 19:09:11
这个你得问做这个账的人吧,我们也不知他是怎么想的。
2016-04-02 16:42:55
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