请问教师: 菱电公司(小微)计提工资:工资总额9100,其中社保676。06,实发8423。94,分录为: 借:销售费用-工资 9100 贷:应付职工薪酬 8423。94 其他应付款-社保 676。06 请问这个分录正确吗?
百川
于2015-12-02 10:20 发布 761次浏览
- 送心意
邹老师
职称: 注册税务师+中级会计师
2015-12-02 10:23
计提:
借:销售费用-工资9100
贷:应付职工薪酬 9100
发放:
借:应付职工薪酬 9100
贷:现金或银行 8423。94
其他应付款 676。06
这个正确吗?
相关问题讨论

借:销售费用-工资9100
贷:应付职工薪酬 9100
发放:
借:应付职工薪酬 9100
贷:现金或银行 8423。94
其他应付款 676。06
2015-12-02 09:57:54

你好,有之前垫付款需要在工资里扣回来。
2020-06-06 20:30:48

老板和他家人没有工资是吗?
2019-03-01 21:26:09

上述分录处理,基本上没有问题。应该是“其他应收款”科目核算的
2017-10-30 19:09:11

这个你得问做这个账的人吧,我们也不知他是怎么想的。
2016-04-02 16:42:55
还没有符合您的答案?立即在线咨询老师 免费咨询老师
精选问题
获取全部相关问题信息
百川 追问
2015-12-02 10:23
百川 追问
2015-12-02 10:25
百川 追问
2015-12-02 10:28
邹老师 解答
2015-12-02 10:22
邹老师 解答
2015-12-02 10:24
邹老师 解答
2015-12-02 10:26