送心意

邹老师

职称注册税务师+中级会计师

2015-12-02 10:23

计提: 
借:销售费用-工资9100 
贷:应付职工薪酬 9100 
发放: 
借:应付职工薪酬 9100 
贷:现金或银行 8423。94 
其他应付款 676。06 
这个正确吗?

百川 追问

2015-12-02 10:23

计提: 
借:销售费用-工资9100 
贷:应付职工薪酬 9100 
发放: 
借:应付职工薪酬 9100 
贷:现金或银行 8423。94 
其他应付款 676。06 
这个正确吗?

百川 追问

2015-12-02 10:25

请问老师:
两种分录都可以吗?都正确?

百川 追问

2015-12-02 10:28

谢谢

邹老师 解答

2015-12-02 10:22

是正确的

邹老师 解答

2015-12-02 10:24

是的

邹老师 解答

2015-12-02 10:26

是的
你觉得那个更清晰明了,用哪个就是了

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借:销售费用-工资9100 贷:应付职工薪酬 9100 发放: 借:应付职工薪酬 9100 贷:现金或银行 8423。94 其他应付款 676。06
2015-12-02 09:57:54
你好,有之前垫付款需要在工资里扣回来。
2020-06-06 20:30:48
老板和他家人没有工资是吗?
2019-03-01 21:26:09
上述分录处理,基本上没有问题。应该是“其他应收款”科目核算的
2017-10-30 19:09:11
这个你得问做这个账的人吧,我们也不知他是怎么想的。
2016-04-02 16:42:55
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