送心意

方老师

职称中级会计师、注册税务师

2018-10-23 12:42

那你现在做的货款是不含税的金额 吗?
如果是补记销项税额就可以。
 借应收账款 贷应交税费-应交增值税-销项税额

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那你现在做的货款是不含税的金额 吗? 如果是补记销项税额就可以。 借应收账款 贷应交税费-应交增值税-销项税额
2018-10-23 12:42:38
你好 尾差的原因可以记在营业外收支科目
2020-01-08 18:22:58
你好,冲红的发票把上次的发票用红字做一份凭证,再把30000做一张蓝字的凭证。
2018-06-14 15:47:31
你好,你这种情况抵减销项税额的时候是借:应交税费-应交增值税(销项税额) 贷:应交税费-未交增值税;相当于把原来留底的增值税(借方应交税费-未交增值税)冲减了,剩下的部分就留在账上。
2019-12-25 14:33:29
您好。转出原因是什么呢?
2021-10-07 12:23:57
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