在做社保扣费的会计分录时, 借:管理费用—社保 其他应收款—社保 贷:银行存款 管理费用多记,其他应收款少记,已经结账,请问下月要怎么进行调账?
乐
于2018-10-26 16:22 发布 1723次浏览
- 送心意
江老师
职称: 高级会计师,中级会计师
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计入营业外收入
这个属于2017年年报时多计提费用,有没有30000元的发票
2018-04-28 11:29:57
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借管理费用贷其他应收款
2021-10-08 13:40:52
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你好,这个工资扣除多的放在借:其他应收款—住房公积金
2020-04-03 09:36:26
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前面借款会计分录是借:其他应收款5000,贷银行存款5000,报销时我借预付账款5000,贷其他应收款5000,你说这笔分录需分摊几个月分录,分录借:管理费用2000 贷:预付账款2000
2016-09-19 11:34:47
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借:固定资产-办公楼
应交税费-应交增值税(进项税额)
贷:管理费用
其他应收款
2019-09-25 16:42:07
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