老师,员工社保在别的公司上,我们把社保钱打过去,但 问
不能那样买社保,公司部分没法税前扣除 答
老师好,小微企业本年盈利了,需要计提盈余公积吗? 问
您好,这个看公司,都可以的 答
老师,有个问题请教一下,公司1-9月份是小规模,公司有 问
你好,你只可以调整到一致才可以的这个 答
老师公司要注销,有一个其他应收款17000,其他应付款 问
你好,应收收不回来转营业外支出,但是无法支付的也是转营业外收入,这个无法避免的 答
A公司有个员工小王,B公司有个员工小黄,小王在A公司 问
同学,你好 是可以的 答

你好,2017年我们支付 借:管理费用-咨询费 30000 贷:银行存款 15000 其他应收款 15000 2018年我们决定不付15000了,会计分录怎么做?
答: 计入营业外收入 这个属于2017年年报时多计提费用,有没有30000元的发票
本月15号交本月的社保,会计分录怎么做?还需要计提吗?还是直接借:管理费用,其他应收款,贷:银行存款?
答: 你好 本月缴纳本月的社保 也需要正常计提!
一名会计如何让领导给你主动加薪?
答: 都说财务会计越老越吃香,实际上是这样吗?其实不管年龄工龄如何
应该是借管理费用,其他应收款 贷银行存款,错误把其他应收款记到了贷方,导致管理费用的金额也不对了,连续三个月都需要调整,怎么做会计分录调整比较合适?
答: 同学你好,建议把三个月错误的分录汇总一下,再把正确的分录和金额汇总好,按原错误分录填写凭证,金额为汇总金额,之后再做正确的分录。










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