送心意

宋生老师

职称注册税务师/中级会计师

2018-10-29 09:42

您好!借管理费用-办公费 贷银行存款
然后借应交税费-应交增值税 贷银行存款

想人陪的蛋挞 追问

2018-10-29 09:48

你这个分录错了吧,怎么可能付两个银行存款

宋生老师 解答

2018-10-29 09:49

您好!不好意思,第二个是贷方管理费用-办公费

想人陪的蛋挞 追问

2018-10-29 09:55

6月份购买的时候时:借管理费用-办公费 贷银行存款。
10月份的时候需要全额抵扣,是不是应该做:借应交税费-增值税-减免税 贷管理费用-办公费(负数)。那一般纳税人增值税表上面怎么填写?

宋生老师 解答

2018-10-29 09:56

您好!是计入贷方就不用负数了。
在附表四和主表应纳税额减征额填写

想人陪的蛋挞 追问

2018-10-29 09:59

应该在主表哪一栏填写?我刚看了只有附表四由实际减征额这一栏,主表没有看到

宋生老师 解答

2018-10-29 10:00

您好!主表应纳税额减征额填写

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