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想人陪的蛋挞
于2018-10-29 09:41 发布 880次浏览
宋生老师
职称: 注册税务师/中级会计师
2018-10-29 09:42
您好!借管理费用-办公费 贷银行存款然后借应交税费-应交增值税 贷银行存款
想人陪的蛋挞 追问
2018-10-29 09:48
你这个分录错了吧,怎么可能付两个银行存款
宋生老师 解答
2018-10-29 09:49
您好!不好意思,第二个是贷方管理费用-办公费
2018-10-29 09:55
6月份购买的时候时:借管理费用-办公费 贷银行存款。10月份的时候需要全额抵扣,是不是应该做:借应交税费-增值税-减免税 贷管理费用-办公费(负数)。那一般纳税人增值税表上面怎么填写?
2018-10-29 09:56
您好!是计入贷方就不用负数了。在附表四和主表应纳税额减征额填写
2018-10-29 09:59
应该在主表哪一栏填写?我刚看了只有附表四由实际减征额这一栏,主表没有看到
2018-10-29 10:00
您好!主表应纳税额减征额填写
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宋生老师 | 官方答疑老师
职称:注册税务师/中级会计师
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