补交18年其他月份的增值税,补交原因是进项票不合格,如果补缴税款入主营业务成本科目,所得税前可以扣除吗?
梅林贵人
于2018-10-30 12:23 发布 791次浏览
- 送心意
QQ老师
职称: 中级会计师
2018-10-30 12:25
你好!是可以的只要不是虚假交易
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你好!是可以的只要不是虚假交易
2018-10-30 12:25:02
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学员你好,这个需要到税局改应该扣除年的和以后年度的汇算清缴表,一般都是抵以后年度的应交税费,能不能退和税务沟通吧,增值税可以抵扣当月的销项
2021-10-27 12:38:41
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你好,现在没有营业税了,借:应收账款 贷:其他业务收入 应交税费-应交增值税
2017-01-12 01:48:29
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您好!1,是不是25%这个看是不是符合小微企业。
2,收到的部分,还是看抵减的
2019-03-21 11:06:46
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你好,就是当时的成本部分或者原料部分
2019-04-08 19:25:09
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