老师多缴纳的增值税和附加税,申请退税分录怎么做 问
一般纳税人的话,借银行存款 贷应交税费,未交增值税 应交税费,附加税 答
老师好,我公司在湖南,是建筑企业,在广东异地经营。 问
同学,你好 异地预缴,是缴纳税款给异地税务局的 答
老师,他是7月投入使用,16年不应该是这就6个月吗? 问
如果他是无形资产,使用当月开始计提摊销,那么是摊6个月。固定就是折旧5个月。 怎么看都不会存在7个月的情 况。。您说一下,这是什么资产。 答
老师,请问帮客户做售后客服咨询的公司,需要交印花 问
你好,不属于技术咨询不需要交印花税 答
您好老师我想问一下工会经费计税基础包括年终奖 问
你好, 年终奖应计入工会经费的计提基数 答
老师6月给对方开具红通,对方没有开具红字发票,我这个月报税的时候这部分就不用进项税额转出吧?
答: 如果确定对方要开的话,开红字信息当月就要进项转出
你好。进项税额转出和对方开具红字发票后我们把进项税写在贷方,这两种操作有什么不同呢?
答: 你好 进项税额转出是抵扣了不能抵扣的进项税额,比如购进用于职工福利,虚开进项发票转出(是填写在进项税额转出栏次) 而进项税额填写在贷方是因为购进退货造成的(这个是填写在进项税额栏次,用负数填写)
报考2022年中级会计职称对学历有什么要求?
答: 报名中级资格考试,除具备基本条件外,还必须具备下列条件之一
上个月已经抵扣的税金,开具红字发票进项税额转出,转出税额是不是填在进项税额转出额下面20栏里呀?
答: 在红字发票通知单注明的那栏