2020年3月对账,发现2018年10月对不上,原因是2018年9月开出一张发票。客户认证后发现不对。客户就开了以认证的工资信息表做进项税额转出,但我方未开具红字发票。导致与对方账面不符。现在才发现对方开的红字信息表,怎么处理?
马玉
于2020-04-28 13:37 发布 785次浏览
- 送心意
朴老师
职称: 会计师
2020-04-28 13:47
那你红冲了就可以了哦
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如果确定对方要开的话,开红字信息当月就要进项转出
2022-07-01 15:41:40
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对的
做进项转出
借银行
贷库存商品
应交税费应交增值税进项转出
2022-04-05 12:28:09
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是你们开出去还是开进来?
2022-01-14 15:07:32
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你好!
10月份做进项税额转出
2019-10-10 18:39:20
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这个是取得红字申请单审批后,就需要当月做进项税转出处理
2018-10-30 13:59:22
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马玉 追问
2020-04-28 14:17
朴老师 解答
2020-04-28 14:20
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2020-04-28 14:41
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2020-04-28 14:47