送心意

蒋老师

职称,中级会计师

2018-10-30 16:34

支付时, 
借:管理费用 
贷:银行存款等 
抵减时, 
借:应交税费——应交增值税(减免税款) 
贷:管理费用(计入借方负数)

冬梅 追问

2018-10-30 16:37

开的是专票,并且错误的去做了认证,怎么处理呢

蒋老师 解答

2018-10-30 16:40

可以不用管,下次记得不要认证了,

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相关问题讨论
支付时, 借:管理费用 贷:银行存款等 抵减时, 借:应交税费——应交增值税(减免税款) 贷:管理费用(计入借方负数)
2018-10-30 16:34:17
你好 按实际支付或应付的金额,借记“管理费用”等科目,贷记“银行存款”等科目。按规定抵减的增值税应纳税额,借记“应交税费——应交增值税”科目,贷记“管理费用”等科目。
2018-07-12 21:47:29
借:管理费用 贷:银行存款 如果首次购买,可以抵税 借:应交税费——应交增值税 贷:管理费用
2018-10-09 10:50:24
企业购入增值税税控系统专用设备,按实际支付或应付的金额,借记“固定资产”科目,贷记“银行存款”、“应付账款”等科目。按规定抵减的增值税应纳税额,借记“应交税费——应交增值税”科目,贷记“递延收益”科目。按期计提折旧,借记“管理费用”等科目,贷记“累计折旧”科目;同时,借记“递延收益”科目,贷记“管理费用”等科目。
2017-01-15 21:47:53
您好 如果您需要开具发票的话 就要买金税盘跟领发票
2019-10-18 11:36:11
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