付往来单位的借款利息; 借:其他应付款 贷:银行存款 月底计提利息:按实际付款金额计提的 借:财务费用 贷:应付利息 收到发票后,计提利息比收到发票的利息多 ,这个账务怎样做?
既来之,则安之
于2018-10-30 16:56 发布 1103次浏览
- 送心意
邹老师
职称: 注册税务师+中级会计师
2018-10-30 16:57
你好,你可以把之前计提分录冲销
借;应付利息 贷;财务费用
然后根据发票做计提利息分录 借:财务费用 贷:应付利息
相关问题讨论

你好
计提:财务费用 贷:其他应付款
支付:借:其他应付款, 贷:银行存款
2019-10-19 10:21:50

你好,你可以把之前计提分录冲销
借;应付利息 贷;财务费用
然后根据发票做计提利息分录 借:财务费用 贷:应付利息
2018-10-30 16:57:28

你好,是的,是这样处理的
2021-04-01 15:17:05

是的,这么处理可以,可以先按权责发生制先做财务费用
2019-09-09 15:32:33

您好!可以是可以,只是不符合权责发生制。
2018-07-30 11:15:33
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既来之,则安之 追问
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