老师,您好,向股东单位有息借款,一年期,到期还本付息,借:银行存款 贷:其他应付款;每月计提当月利息:借:财务费用。 贷:应付利息。这样处理对吗?
奕奕妈
于2019-09-09 15:31 发布 714次浏览
- 送心意
maize老师
职称: 初级会计师,中级会计师
2019-09-09 15:32
是的,这么处理可以,可以先按权责发生制先做财务费用
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你好,是的,是这样处理的
2021-04-01 15:17:05
是的,这么处理可以,可以先按权责发生制先做财务费用
2019-09-09 15:32:33
你好
计提:财务费用 贷:其他应付款
支付:借:其他应付款, 贷:银行存款
2019-10-19 10:21:50
你好,你可以把之前计提分录冲销
借;应付利息 贷;财务费用
然后根据发票做计提利息分录 借:财务费用 贷:应付利息
2018-10-30 16:57:28
您好!可以是可以,只是不符合权责发生制。
2018-07-30 11:15:33
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奕奕妈 追问
2019-09-09 15:51
maize老师 解答
2019-09-09 16:02