老师就比如员工为公司贷款 当时做账的时候我做的是 借:银行存款 贷:其他应付款 但是要每月支付一部分利息 这个要怎么入账 是 计提:财务费用 贷:应付利息 支付:借:应付利息 贷:银行存款吗
朱晓盼~郑州
于2019-10-19 10:20 发布 792次浏览
- 送心意
邹老师
职称: 注册税务师+中级会计师
2019-10-19 10:21
你好
计提:财务费用 贷:其他应付款
支付:借:其他应付款, 贷:银行存款
相关问题讨论

你好,是的,是这样处理的
2021-04-01 15:17:05

你好
计提:财务费用 贷:其他应付款
支付:借:其他应付款, 贷:银行存款
2019-10-19 10:21:50

你好,你可以把之前计提分录冲销
借;应付利息 贷;财务费用
然后根据发票做计提利息分录 借:财务费用 贷:应付利息
2018-10-30 16:57:28

是的,这么处理可以,可以先按权责发生制先做财务费用
2019-09-09 15:32:33

您好!可以是可以,只是不符合权责发生制。
2018-07-30 11:15:33
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