送心意

彩丽老师

职称初级会计师,中级会计师,审计师

2018-10-31 17:16

你好,不可以,应该这样做:借:应收账款  贷:主营业务收入 应交税费-增值税 
  借:其他应收款-老板  贷:应收账款   
借:银行存款  贷:其他应收款-老板

🍃 追问

2018-10-31 17:18

那我这个已经做了该怎么办

🍃 追问

2018-10-31 17:18

税也报过了

🍃 追问

2018-10-31 17:18

能从十月在更正过来吗

彩丽老师 解答

2018-10-31 17:19

先做你之前的相同分录,金额全部红字。然后按我上面给的分录做

彩丽老师 解答

2018-10-31 17:20

可以在10月份的时候按我上一条回复操作

🍃 追问

2018-10-31 17:34

老师,这个金额和报税没关系吧,因为还是把其他应收款和应收账款冲掉了,只剩主营业务收入以及税费和银行存款

🍃 追问

2018-10-31 17:54

谢谢老师,我看了一下,九月和八月得帐可以改

🍃 追问

2018-10-31 17:55

我改一下

彩丽老师 解答

2018-10-31 18:11

好的,不客气,祝你学习愉快,工作顺利! 希望对我的回复及时给予评价。谢谢

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