送心意

邹老师

职称注册税务师+中级会计师

2018-11-01 15:11

分录是 
借:管理费用-- 开办费620    .贷:其他应付款_**620.

黄玫瑰 追问

2018-11-01 15:15

那这样,现金怎么反应,是其他人垫的

邹老师 解答

2018-11-01 15:16

你好,没有支付垫付款就不需要体现库存现金,账面也是体现单位欠这个垫付人620的款项

黄玫瑰 追问

2018-11-01 15:19

等公司账上股东打钱了,再冲回来,这个分录?

邹老师 解答

2018-11-01 15:19

你好,借;其他应付款   贷;银行存款等科目

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相关问题讨论
分录是 借:管理费用-- 开办费620 .贷:其他应付款_**620.
2018-11-01 15:11:52
目前还不确定,可能明年会进来
2018-12-28 15:29:42
您的分录错误,你们单位是一般纳纳税人还是小规模纳税人?
2018-12-28 15:28:38
老师,刚刚试用了你给的高见,增值税结算汇总表,其末留底税额是420,这种情况,丁字账应交税借和贷方怎么填,上期登分录:金税盘可抵扣的是820元,应交税费500,上期已认证通过进项是100,上期就登了认证100元 借:银行存款3441.18 ,贷记主营业务收入2941.18 ,应交税费500。 借库存商品688.24应交税费-应交增值税-进项税100 贷库存现金788.24(当月认证抵扣了)
2015-10-27 12:12:06
已经提取现金还法人了,那不做这笔分录行吗?
2019-01-11 16:09:18
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