送心意

徐阿富老师

职称中级会计师

2018-11-02 16:15

你好,先按照17合并到16的金额里申报掉,然后对方提交红字信息表,你们发票冲红重开。或者不重开不冲红就要去税局修改4月份的申报表

12345689 追问

2018-11-02 16:16

4月份?

徐阿富老师 解答

2018-11-02 16:20

你好,是的,因为从5月1日起修改税率的,现在开17,如果不修改税率,意味着这个业务是4月底前的

12345689 追问

2018-11-02 16:29

那老师,对方客户申报及做账应该怎么处理,

徐阿富老师 解答

2018-11-02 16:30

你好,对方按照正常入账,没有什么其他的

12345689 追问

2018-11-02 16:31

就是对方已经认证做账了,那我重开的话他要重新认证还是什么

徐阿富老师 解答

2018-11-02 16:32

你好,要对方提交红字信息表,你冲红发票,对方做进项税额转出,然后你开正确的发票,对方重新认证,可以只冲红错的那一部分

12345689 追问

2018-11-02 16:34

要是对方还没认证老师是不是他直接认证那张新的发票就行,不用两张都认证

徐阿富老师 解答

2018-11-02 16:37

你好,一定要认证的,不然会形成滞留发票的。没有认证的,你这里也可以提交信息表

12345689 追问

2018-11-02 16:38

懂了,就是都要认证都要税额转出。

徐阿富老师 解答

2018-11-02 16:45

你好,是的,冲红多少转多少就好

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你好,先按照17合并到16的金额里申报掉,然后对方提交红字信息表,你们发票冲红重开。或者不重开不冲红就要去税局修改4月份的申报表
2018-11-02 16:15:21
你好,等对方红票再进项转出
2018-10-17 14:33:54
8月开具红字发票,按17%的税率冲红,再按16%的发票的税率开具正确的蓝字发票处理
2018-08-29 11:28:29
你好,你在开票系统提交红字信息表,然后进项税额转出,让对方重新开蓝字发票。如果觉得我的回答还满意,请给我五星的评价,谢谢。
2018-06-07 10:42:34
只能申报13%栏次,税额自己修改下,给你们专管员说下开错了,你7月开红字
2019-07-08 18:46:09
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