编制会计分录时有个应付账款的期末余额贷方为负数,这是怎么回事?这是要放着负数不管,还是要调整为正数?具体要怎么调整?
孬瘦
于2018-11-04 13:49 发布 1978次浏览
- 送心意
王雁鸣老师
职称: 中级会计师
2018-11-04 13:52
您好,可能是多支付了货款了,或者退回后没有收回货款,可以放着不管,也可以调整处理,就是把这个负数的明细科目,转到预收账款科目。借:预付账款,贷:应付账款。
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您好,可能是多支付了货款了,或者退回后没有收回货款,可以放着不管,也可以调整处理,就是把这个负数的明细科目,转到预收账款科目。借:预付账款,贷:应付账款。
2018-11-04 13:52:05
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要把这些科目在报表上做重分类,账面可以不调整的
2019-05-28 08:46:46
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您好!不用做分录,你报表上面金额写到其他应收就可以了。
2017-03-21 15:29:26
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您好。
可以调整,把其他应收款调整。
谢谢!
2021-01-16 11:52:26
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进行重分类即可;借:应收账款贷:预收账款;借:预付账款贷:应付账款
2017-09-04 10:27:27
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