公司每个月都会收到小则几十多则几千的这个财付通客户备付金进账,然后在通过法人的账户支付给客户,这种形式改怎么做账呢? 是借:银行存款贷:预收账款-客户备付金:还是借:银行存款,贷:其他应付款-客户备付金这样吗?
会计学堂程祥老师
于2018-11-05 09:18 发布 1114次浏览
- 送心意
紫藤老师
职称: 中级会计师,税务师
2018-11-05 09:21
收到客户的备付款挂在预收账款科目,等到退回时,直接平往来预收账款,也就是,借:银行存款,贷:预收账款-备付款
相关问题讨论
您好!可以的。
2016-07-23 09:24:51
红字冲销原分录,摘要冲销某月某日记错凭证
再做正确的,更正某月某日记错凭证
2019-06-13 23:05:38
收到客户的备付款挂在预收账款科目,等到退回时,直接平往来预收账款,也就是,借:银行存款,贷:预收账款-备付款
2018-11-05 09:21:03
借:银行存款,贷:其他应收款
2019-06-06 15:13:05
有老师可以帮忙解答一下吗?
2019-01-10 15:04:36
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紫藤老师 解答
2018-11-05 11:31
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