- 送心意
邹老师
职称: 注册税务师+中级会计师
2017-04-04 18:39
好的,谢谢老师
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您好!可以的。
2016-07-23 09:24:51
红字冲销原分录,摘要冲销某月某日记错凭证
再做正确的,更正某月某日记错凭证
2019-06-13 23:05:38
收到客户的备付款挂在预收账款科目,等到退回时,直接平往来预收账款,也就是,借:银行存款,贷:预收账款-备付款
2018-11-05 09:21:03
有老师可以帮忙解答一下吗?
2019-01-10 15:04:36
借:银行存款,贷:其他应收款
2019-06-06 15:13:05
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邹老师 解答
2017-04-04 18:39
邹老师 解答
2017-04-04 18:40