送心意

暖暖老师

职称中级会计师,税务师,审计师

2019-06-06 15:13

借:银行存款,贷:其他应收款

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相关问题讨论
您好!可以的。
2016-07-23 09:24:51
红字冲销原分录,摘要冲销某月某日记错凭证 再做正确的,更正某月某日记错凭证
2019-06-13 23:05:38
收到客户的备付款挂在预收账款科目,等到退回时,直接平往来预收账款,也就是,借:银行存款,贷:预收账款-备付款
2018-11-05 09:21:03
有老师可以帮忙解答一下吗?
2019-01-10 15:04:36
你好!直接做调整分录: 借其他应付款 贷预收账款 可以把原记账凭证复印件做为附件。 摘要:调账
2021-11-09 11:27:37
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