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o(* ̄▽ ̄*)o
于2018-11-05 14:40 发布 1126次浏览
邹老师
职称: 注册税务师+中级会计师
2018-11-05 14:41
支付工资应当是这样做分录啊 借;应付职工薪酬 贷;银行存款等科目
o(* ̄▽ ̄*)o 追问
2018-11-05 14:42
扣除社保和个税啊
邹老师 解答
2018-11-05 14:47
你好,你可以参照一下这个例题 举例个人部分社保金额为279,公司部分为716,月工资3500 月头缴纳时会计分录为: 借:应付职工薪酬--社会保险费(单位部分)716 其他应收款--社会保险费(个人部分)279 贷:银行存款 995 月底计提会计分录为: 借:管理费用/销售费用/制造费用---社会保险费(单位部分)716 贷:应付职工薪酬--社会保险费(单位部分)716 借;管理费用/销售费用/制造费用---工资3500 贷;应付职工薪酬-工资3500 个人部分从工资中扣回时,会计分录为: 借:应付职工薪酬--工资(应发数)3500 贷:其他应收款--社会保险费(个人部分)279 应交税费--应交个人所得税 0 库存现金/银行存款 (实发数)3221
2018-11-07 22:24
你这个太复杂了看不懂
你好,看不懂的地方具体是?
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邹老师 | 官方答疑老师
职称:注册税务师+中级会计师
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o(* ̄▽ ̄*)o 追问
2018-11-05 14:42
邹老师 解答
2018-11-05 14:47
o(* ̄▽ ̄*)o 追问
2018-11-07 22:24
邹老师 解答
2018-11-07 22:24